Betreuung Kreistag u. Ausschüsse, Zentr. Aufg., Verwaltungsführ.

Haushaltsdiagramm

-898.363,19 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
-898.363,19 €
58,81%
-508.807,72 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-508.807,72 €
33,31%
-87.496,63 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-87.496,63 €
5,73%
-13.934,42 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-13.934,42 €
0,91%
-11.866,36 €
14 Bilanzielle Abschreibungen
14 Bilanzielle Abschreibungen
-11.866,36 €
0,78%
-7.022,16 €
15 Transferaufwendungen
15 Transferaufwendungen
-7.022,16 €
0,46%
Eine Ebene Höher
  • 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen
    -898.363,19 €
  • 11 Personalaufwendungen
    -508.807,72 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -87.496,63 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -13.934,42 €
  • 14 Bilanzielle Abschreibungen
    -11.866,36 €
  • 15 Transferaufwendungen
    -7.022,16 €
  • Summe
    -1.527.490,48 €
Die Summe entspricht Zeile 25 (Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

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